【工会财务自查报告[页2]】为进一步加强工会财务管理的规范性与透明度,确保各项资金使用符合国家相关法律法规及工会章程要求,我单位于近期组织开展了工会财务专项自查工作。本次自查旨在全面梳理工会财务收支情况,查找存在的问题与不足,并提出相应的整改措施,以提升工会财务管理水平。
在此次自查过程中,我们重点围绕以下几个方面进行了深入检查:
一是对工会经费的收入情况进行核查,包括会费、拨款、捐赠及其他收入来源,确保各项收入合法合规、账目清晰;
二是对工会经费的支出情况进行审查,重点检查了日常办公、职工福利、文体活动、教育培训等项目是否按照预算执行,是否存在超支或挪用现象;
三是对工会财务制度的执行情况进行评估,查看是否有完善的财务管理制度、报销流程、审批权限等,确保财务操作有章可循、有据可查;
四是对会计凭证、票据、银行对账单等原始资料进行逐项核对,确保账实相符、账账相符、账表相符。
通过本次自查,发现部分问题仍需引起重视,如个别报销手续不够完善、部分支出未及时入账、财务人员对政策理解存在偏差等。针对这些问题,我们将采取以下措施加以整改:
1. 完善财务管理制度,细化报销流程,明确责任分工;
2. 加强财务人员培训,提高业务能力和政策执行力;
3. 建立定期自查机制,做到防患于未然;
4. 加强与上级工会的沟通协调,确保各项工作符合上级要求。
工会财务管理工作是保障职工权益、促进工会健康发展的重要基础。今后,我们将继续坚持依法依规管理,强化监督问责,不断提升工会财务工作的科学化、规范化水平,为构建和谐劳动关系、推动企业高质量发展贡献力量。